Page 48 - Ekspo Faktoring - 2019 Faaliyet Raporu
P. 48
YÖNETİM EKSPO FAKTORİNG HAKKINDA 2019 YILI GELİŞMELERİ EKONOMİDEKİ GELİŞMELER BANKACILIKTAKİ GELİŞMELER KURUMSAL YÖNETİM FİNANSAL TABLOLAR
İÇ DENETİM VE MALİ KONTROL
Ekspo Faktoring İç Denetim ve Mali Kontrol Departmanı, şirketin iç denetim ve mali
kontrol çalışmalarının düzenli, verimli ve etkin biçimde yürütülmesinden sorumludur.
UZMAN EKİPLERLE İÇ YÖNETİMDE DENETİMDE BÜTÜNLÜK
VE DIŞ DENETİM GÜVENİLİRLİK VE VE VERİMLİLİK
ŞEFFAFLIK
Kurumlarda iç kontrol; organizasyon Ekspo Faktoring, kurulduğu günden Şirket faaliyetlerinin; Finansal
planı ile varlıklarını korumayı, bu yana İç Denetim kadrosuyla Kiralama, Faktoring ve Finansman
muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve ve uluslararası bağımsız denetim Şirketleri Yönetmeliği’ne ve şirketin
güvenilirliğini araştırmayı, faaliyetlerin firmaları tarafından gerçekleştirilen yönetim politikalarına uygun olarak
verimliliğini artırmayı, önceden denetimlerle, şef aflık ve hesap etkin bir biçimde yönetiminden İç
saptanmış yönetim politikalarına bağlılığı verebilirlik ilkelerine olan hassasiyetini Denetim ve Mali Kontrol Departmanı
özendirmeyi hedefleyen tüm önlem her zaman ön planda tutmuştur. sorumludur. Hesap ve kayıt düzeni ile
ve yöntemleri içermektedir. Ekspo Yürütülen iç ve dış denetimlerle, veri sistemindeki bilgilerin zamanında
Faktoring’de; hedeflere ulaşmak, finansal şirket bu ilkelerinden ödün vermeden elde edilmesi İç Denetim ve Mali
raporların güvenilirliğini göstermek ve mali veri ve bilgilerini güvence altına Kontrol Departmanı tarafından
önceden belirlenen politikalarla yasal/ almaktadır. yürütülmektedir. Yönetim Kurulu ve
yönetsel düzenlemelere uygunluğu Üst Yönetim tarafından belirlenen
sağlamak amacıyla iç kontrol sisteminin Ekspo Faktoring’in alanlarında yönetim ve organizasyon yapısı
etkin bir şekilde uygulanmasına büyük uzman ekipleri, iç ve dış denetimleri kapsamında, şirket çalışmalarının
önem verilmektedir. yürütürken şirketin vergi ve mali tablo eksiksiz sürdürülmesi için her
denetimleri ise piyasanın en iyileri seviyedeki çalışanın uygulaması
Uluslararası platformda rekabet gösteren arasında yer alan iki farklı uluslararası gereken faaliyetlerin kontrolü de
ve hedefleri büyüyüp gelişmek olan bağımsız denetim firması tarafından İç Denetim fonksiyonu tarafından
finans şirketleri için en önemli öncelik gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, gerçekleştirilmektedir.
alanları denetim, risk yönetimi ve mali BDDK ve Maliye Bakanlığı’na gerekli
kontroldür. Şirket içi kontrollerin yeterli bildirimler düzenli olarak yapılmakta, İç Denetim ve Mali Kontrol
ve denetlenebilir oluşu, mevcut varlıklar Bağımsız Denetim Raporu için BDDK Departmanı, faaliyet ve kontrollerini
ve büyümeye yönelik risklerde en etkili formatında rapor hazırlanmaktadır. İç Denetim ve Mali Kontrol Müdürü,
araçtır. Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), İç Denetim ve Mali Kontrol Analisti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme olarak iki kişi ile yürütmektedir. Bu
Kurumu (BDDK) ile Türkiye Bankalar departmanda bağımsız bir şekilde
Birliği Risk Merkezi (TBB), denetim ve gerçekleştirilen operasyonel, finansal
risk yönetimiyle ilgili çalışmaları şart ve diğer kontroller raporlanarak
koşmaktadır. yönetim kadroları eşzamanlı olarak
bilgilendirilmektedir.
46